文广体育局2018年预算公开

  

中国碾子山政府网站 www.nzs.gov.cn 发布时间:2018-03-13 15:15:26 点击率:130次

碾子山区文广体育局部门预算
及有关情况说明

  第一部分 部门概况
一、部门职责
  (一)贯彻实施党和国家关于广播电影电视宣传、创作及文化、体育、著作权管理工作的法律、法规和方针、政策。拟订全区广播电影电视事业、产业发展规划,指导协调广播电影电视事业、产业发展。把握正确的舆论导向和创作导向,指导全区广播电影电视宣传工作。拟定全区文化、体育事业发展规划、计划并组织实施。
  (二)组织推进全区广播电影电视领域的公共服务体系和重大工程建设,扶助农村广播电影电视建设和发展,指导、监管广播电影电视重点基础设施建设。管理全区性重大广播电影电视活动。
  (三)对全区文化、广电、体育市场实施管理,拟定综合市场发展规划,研究市场发展态势,指导文化、广电等归口负责的市场综合执法工作。对文化艺术经营活动进行行业监管;对从事演艺活动民办机构进行指导和管理;对娱乐场所和网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理;对娱乐场所、网络游戏服务及音像制品批发、零售、出租、放映实施监管;对书刊印刷、复印和发行等业务实施监管;对全区广播电影电视、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目服务机构和业务实施监管。对全区广播电视节目传输(接收和发射)、监测和安全播出实施监管;指导依法查处非法经营、安装、擅自使用卫星电视广播地面接收设施的行为以及其它归口需要监管的事项。
  (四)指导全区文化艺术创作与生产,监督、检查、指导文化工作的开展,归口管理全区大型文化活动。指导全区重点文化设施建设和基层文化设施建设。
  (五)指导、协调文物的管理、保护、抢救、挖掘、宣传等业务工作。履行文物行政执法督察职责,依法组织查处文物违法的重大案件。负责历史文化名城(镇、村)申报、保护和监督管理以及优秀民族文化的传承工作。
  (六)贯彻落实《全民健身计划纲要》,组织全区体育竞赛活动,指导并配合各部门、各行业开展群众性体育活动,统筹安排、规划全区体育竞赛项目,研究和指导竞技体育训练和体育人才的培养和输送。指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。对以营利性为目的的体育经营场所和项目实施监管。协同有关部门规划全区体育设施建设布局。
  (七)加强对中央、省、市及区广播电视节目安全优质播出工作的管理。
  (八)加强文化、广电及体育事业人才队伍建设。
(九)承办区政府交办的其他事项。
二、机构设置
 文广体育局属行政挂牌单位,无人员编制。工作人员均为其他单位借调人员。下设广播电视事业中心、文化事业管理中心、体育中心共三个单位。其中文化事业管理中心还加挂碾子山区文化市场综合执法大队、碾子山区文物管理所牌子  
    三、预算编报范围
按照预算管理有关规定,2018年部门预算的编制范围包括:运行经费
四、人员构成
 1、碾子山区体育中心机构规格副科级,核定事业编制5名。
2、碾子山区文化事业管理中心,机构规格股级,核定事业编制10名。
3、碾子山区广播电视事业中心,机构规格正科级,核定事业编制16名
第二部分  2018年度部门预算报表(见附件)

第三部分  2018年度预算执行情况说明

  一、关于部门预算收支总表说明
2018年总收入  39.13  万元,其中财政拨款收入 39.13   万元。预算总支出  39.13  万元,其中:一般公共服务支出  39.13  万元、社会保障和就业支出    万元、医疗卫生和计划生育支出    万元、住房保障支出     万元。
二、关于部门预算“三公经费”支出表情况说明   
  (一)因公出国(境)费用
    2018年没有发生因公出国(境)费用支出。
  (二)公务接待费
  2018年公务接待费共支出  0  万元。
  (三)公务用车费
2018年公务用车运行维护费共支出  0  万元。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排 0   万元。其中:因公出国(境)费 0   万元,公务用车运行费    0万元,公务接待费 0   万元。  
    三、部门单位运行经费支出情况说明
     运行经费预算支出 2.69万元,其中:办公费 2.19  万元,手续费   万元,印刷费   万元,水费   万元,电费   万元,邮电费   万元,取暖费   万元,物业费   万元,差旅费 0.5  万元,报刊费   万元,会议费   万元,维修(维护)费   万元,培训费   万元,工会经费   万元,交通费车改补贴   万元,公务接待费   万元,劳务费   万元,其他商品和服务支出经费   万元。
四、政府采购支出说明
政府采购支出总额:0   万元,其中:政府采购货物支出  0 万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出 0  万元。
五、国有资产占用情况说明。
共有车辆 0  辆,其中,领导干部用车   0辆、一般公务用车 0  辆、一般执法执勤用车   0辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车0   辆,;单位价值  0万元以上大型设备  0 台(套)。
六、预算绩效管理工作开展情况说明。
2018年纳入绩效目标管理的项目有  2 个,涉及一般公共预算拨款  35  万元。
     2018年部门预算公开涉及的绩效公开情况
    预算绩效目标设置情况
    我单位2018年项目支出全部实行绩效目标管理,纳入绩效目标管理的项目  2 个,涉及一般公共预算当年拨款    万元。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金
    二、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于机关离退休人员的经费、归口管理事业单位离退休人员的经费,以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。
    三、医疗卫生(类)医疗保障(款):反应医疗保障方面的支出。
    四、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出
    五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    七、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    八、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    九、“三公”经费:指政财政拨款支出安排的府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费这三项费用。
    十、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。
    十一、、财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
    十二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
    十三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十四、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
附件:

1.2018年文广体育局预算公开表

2.2018年文广体育局预算公开说明

3.2018年文广体育局三公经费增减变化说明

 


    1、部门收支总表.XLS
    2、部门收入总表.XLS
    3、部门收入预算表.XLS
    4、部门支出预算表.XLS
    5、一般公共预算支出表.XLS       
    6、一般公共预算基本支出表.XLS
    7、政府性基金收入预算表.XLS
    8、政府性基金支出预算表 .XLS 
    9、部门预算经济分类支出表.XLS
   10、国有资本经营收支预算表.XLS
 11、“三公”经费支出表.XLS    
    12、财政拨款收支总表.XLS

 


信息发布部门:文广局
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